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送心意

風老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-10-09 10:59

存貨項目本期增加額-存貨項目本期減少額=存貨本期凈增加額
存貨增加說明有一部分支付的購貨款并沒有進入成本,所以要在銷售成本的基礎上加上才是全部支付的購貨款

葡萄皮~~ 追問

2019-10-09 11:03

應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款和\"存貨類\"等賬戶(不含四個賬戶內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務)貸方對應的賬戶不是\"銷售成本和增值稅進項稅額類\" 賬戶,則作為加項處理。那請問這句話又要怎么理解呢?

風老師 解答

2019-10-09 11:05

因為進項稅額已經(jīng)在銷售成本和增值稅進項稅額“中統(tǒng)一算過了

葡萄皮~~ 追問

2019-10-09 12:58

好的,謝謝!

風老師 解答

2019-10-09 12:59

不客氣,滿意請五星好評

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存貨項目本期增加額-存貨項目本期減少額=存貨本期凈增加額 存貨增加說明有一部分支付的購貨款并沒有進入成本,所以要在銷售成本的基礎上加上才是全部支付的購貨款
2019-10-09 10:59:23
您好 一般是收到發(fā)票前 已經(jīng)支付了貨款 計入了預付賬款科目 現(xiàn)在收到發(fā)票 沖減預付賬款
2019-09-24 09:45:55
同學好,發(fā)票收到 時,需要沖減原來的暫估分錄, 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應付帳款-暫估(紅字),再按正確的發(fā)票 借:原材料、庫存商品、成本費用,應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:應付帳款-XX
2019-01-04 16:04:18
你好,借低值易耗品貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-19 16:36:58
師,電費每月沒有發(fā)票,已付現(xiàn)金,年底12月份電費發(fā)票到是全年的電費,有進項稅,我寫的憑證借 預付賬款 -電費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸 預付賬款-電廠,結(jié)果 預付賬款是負數(shù),是進項稅額的金額。預付賬款不能為負數(shù)吧,怎么調(diào)整,老師麻煩你幫我寫分錄吧,我急等答案
2015-01-10 16:03:47
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