
您好老師,請(qǐng)教一下,在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下開出銷項(xiàng),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理
答: 你好,你是不是打錯(cuò)字了,沒有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢?你是問(wèn)銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)吧?這種情況是需要去稅務(wù)大廳申報(bào)的,因?yàn)樨?fù)數(shù)你是報(bào)不了的,去大廳申報(bào),大廳可以把這個(gè)負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)為留底金額。
開出去的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開票要給客戶嗎?
答: 之前藍(lán)子發(fā)票沒退回來(lái)的開了負(fù)數(shù)需要給對(duì)方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)5600加計(jì)抵減4500怎樣處理?
答: 不交稅 只需要計(jì)提加計(jì)扣除就行 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入


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2019-10-09 11:09
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