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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-09 11:08

你好,
2018年發(fā)生時 借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280
2019年抵扣時  借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅280   貸:以前年度損益調(diào)整 280
結(jié)轉(zhuǎn)  借:以前年度損益調(diào)整 280   貸:利潤分配-未分配利潤280

~未來~ 追問

2019-10-09 11:11

我這是19年1月抵扣的,摘要怎么寫

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:45

摘要可以寫:抵扣金稅盤服務(wù)費

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你好,是的。 稅控盤服務(wù)費全額抵扣分錄: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 全額抵減增值稅時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-12-05 16:50:29
你好, 2018年發(fā)生時 借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280 2019年抵扣時 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅280 貸:以前年度損益調(diào)整 280 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 280 貸:利潤分配-未分配利潤280
2019-10-09 11:08:30
你好,直接計入費用,不需要攤銷 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-29 13:44:30
借管理費用、辦公費。
2021-11-11 16:10:21
您好,收到發(fā)票時:借:管理費用280 貸:銀行存款 實際抵減的時候,做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-減免稅費 貸:管理費用
2020-11-10 09:08:59
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