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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-09 11:48

您好
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:庫存現(xiàn)金等

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-10-09 11:50

這是受工傷在醫(yī)院治療期間的費用處理吧?

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-10-09 11:51

那給了這個員工買了意外險,沒交社保,保險公司賠償,怎么做?

bamboo老師 解答

2019-10-09 11:53

是的 醫(yī)院治療期間的費用處理
保險公司賠款到公司賬上么 是賠償?shù)尼t(yī)藥費么

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-10-09 11:59

老板給員工買的團體險,沒交社保,

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:00

這個團體險是賠償醫(yī)藥費的么

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-10-09 12:03

可能是吧,還有,就是現(xiàn)在老板,賠給他一筆錢,然后簽了賠償協(xié)議,解除了勞動關(guān)系,怎么做?

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:30

分錄跟上面的一樣寫

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-10-09 12:47

那保險公司賠償?shù)腻X,怎么入賬?

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:49

收到保險公司賠款的時候做對應(yīng)的紅字分錄 沖減
借:管理費用-福利費 借方紅字
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸方紅字
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借方紅字
借:銀行存款  借方藍字

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-10-09 12:51

沖減完,重新做什么分錄?

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:52

就只寫這筆分錄就好了 不用另外再寫了

kj_TMTLn4lycQK1 追問

2019-10-09 12:56

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:58

如果墊付的時候沒有收到醫(yī)院費發(fā)票 您截圖上面這樣處理 
如果是收到發(fā)票到公司報銷 就像我上面說的那樣處理
您前面是問的員工工傷 沒說墊付 我就按收到發(fā)票報銷做的賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
1、借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2017-08-24 15:51:39
具體是社保的工傷險,還是購買的商業(yè)保險數(shù)據(jù)
2017-08-21 15:28:08
您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-10-09 11:48:00
首先要區(qū)別補助來源,一般來說一次性傷殘補助金由社保出;一次性工傷醫(yī)療補助金,一次性傷殘就業(yè)補助金由單位出.根據(jù)需計提人員的工作性質(zhì)和來源作如下分錄: (一)由社保出 收到時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款(或應(yīng)付職工薪酬) 支付時: 借:其他應(yīng)付款(或應(yīng)付職工薪酬) 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) (二)由企業(yè)出 計提時: 借:生產(chǎn)成本/銷售費用/管理費用 (入職工對應(yīng)的相關(guān)費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-06-26 09:12:26
借銀行存款貸、其他應(yīng)付款支付出去做相反的分錄。
2021-10-21 09:33:46
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