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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-09 14:57

您是要申報企業(yè)所得稅是嗎?如果是的話,是不加上增值稅的。

檸萌 追問

2019-10-09 14:58

報增值稅,增值稅不是無票收入也要報嗎?具體填哪個數(shù)據(jù),填哪個位置?老師。

張艷老師 解答

2019-10-09 15:00

1、是的,要申報未開票收入的。
2、舉例,3%的業(yè)務(wù),要將未開票收入和正常開具的銷售額合計填寫到第一行的欄次中。

檸萌 追問

2019-10-09 15:02

只有未開票收入,不是應(yīng)該填增值稅報表第10欄嗎?填1欄不對。

張艷老師 解答

2019-10-09 15:03

如果是免征增值稅的話,是這樣填寫的。

檸萌 追問

2019-10-09 15:04

就是在沒超過30萬,才8000多。

張艷老師 解答

2019-10-09 15:06

是要將未開票收入的銷售額填寫到第10欄的。

檸萌 追問

2019-10-09 15:08

那普通發(fā)票和電子發(fā)票,沒超過,是不是把這兩個相加,然后填10欄。

張艷老師 解答

2019-10-09 15:11

是的,是這樣理解的。

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您好,是的。
2017-04-07 20:52:05
你好,這個主營業(yè)務(wù)是不含稅的吧?
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您好,不是主營業(yè)務(wù)收入事不含稅收入,價稅分離入賬的啊
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你這個都開啥發(fā)票有出售不動產(chǎn)么
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