最近去年審計報告數(shù)據(jù)下來,我想以審計去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計報告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對賬表(核對應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報表、內(nèi)部交易 / 往來明細(xì)(含未實現(xiàn)損益)、審計調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項說明,月末做好對賬和勾稽校驗。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報個稅,次年做匯 問
您好,沒有申報工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個稅怎么計算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計算個稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實申報,不然就是虛假申報,要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬, 借預(yù)收賬款5萬,貸銀行存款。 答

轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入70萬。不動產(chǎn)原值80萬,已提折舊40萬,轉(zhuǎn)讓時支付清理費用5萬,不動產(chǎn)增值稅稅率9%,會計分錄怎么寫
答: 借累計折舊40 固定資產(chǎn)清理40 貸固定資產(chǎn)80 借固定資產(chǎn)清理5貸銀存 借銀存 貸固定資產(chǎn)清理70/1.09 銷項 把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益
該設(shè)備原值280萬元,已提折舊50萬元,已提減值準(zhǔn)備6萬元,支付清理費用2000元,出售收入230萬元,增值稅稅率為16% 編制相關(guān)會計分錄這個問題怎么寫?
答: 您好 借:固定資產(chǎn)清理 2240000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn) 60000 累計折舊 50000 貸:固定資產(chǎn) 2800000 借:固定資產(chǎn)清理 2000 貸:銀行存款 2000 借:銀行存款 2300000 貸:固定資產(chǎn)清理 2300000/1.16=1982758.62 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 2300000/1.16*0.16=317241.38 借:資產(chǎn)處置損益 255241.38 貸:固定資產(chǎn)清理 2240000-2000-1982758.62=255241.38
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司出售生產(chǎn)專用設(shè)備一臺,取得價款30萬元,增值稅4.8萬元,發(fā)生清理費用5萬元,增值稅0.3萬元,該設(shè)備的原值40萬元,截止出售當(dāng)月累計折舊12萬,不考慮其他因素。 要求:完成上述出售業(yè)務(wù)的會計分錄。
答: 您好 借固定資產(chǎn)清理28 ? ? 累計折舊? ?12 ? ? 貸? 固定資產(chǎn)? 40 借? 銀行存款 34.8 ? ?貸 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項? 4.8 ? ? ??固定資產(chǎn)清理30 借 固定資產(chǎn)清理? 5 ? ? ?應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅進(jìn)項? ?0.3 ? ? 貸 銀行存款 5.3 借 資產(chǎn)處置損益? 3 ? ?貸? 固定資產(chǎn)清理? 3

