老師,你好,請問,我們公司有一臺車,現(xiàn)在報(bào)廢1500元,增值稅零申報(bào),請問,我現(xiàn)在怎么做會計(jì)分錄?謝謝
ykuaiji
于2019-10-09 22:56 發(fā)布 ??936次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-10-09 23:22
借累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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實(shí)際抵減才需要做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53

借累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-09 23:22:02

你好 沒有收入不用做分錄
2020-01-08 08:12:18

零申報(bào),加計(jì)抵減不需要會計(jì)分錄
2019-05-07 19:37:44

做以前年度損益調(diào)整,減少未分配利潤數(shù)據(jù);交社保,現(xiàn)在是營業(yè)期,還是籌建期呢?
2017-10-22 22:41:10
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