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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-09 23:22

借累計折舊
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

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實際抵減才需要做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2019-10-09 23:22:02
你好 沒有收入不用做分錄
2020-01-08 08:12:18
零申報,加計抵減不需要會計分錄
2019-05-07 19:37:44
做以前年度損益調(diào)整,減少未分配利潤數(shù)據(jù);交社保,現(xiàn)在是營業(yè)期,還是籌建期呢?
2017-10-22 22:41:10
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