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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-10 13:26

你是說網(wǎng)銀對賬嗎?看下余額能不能對上,對的話點(diǎn)后面的對賬然后提交就行了

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 13:28

是網(wǎng)銀的,余額是對的,那他書的對賬文件是什么需要管嗎

樸老師 解答

2019-10-10 13:37

不用,我們是中國銀行,就直接提交了就完事了

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 13:40

老師我們有個預(yù)付款的房屋租金交的是半年的,是從6月到12月,九月份交的,已經(jīng)攤銷幾個月了,那么我們十月份收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢 ,是先沖回之后借 其他應(yīng)付款-房租   應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行存款嗎

樸老師 解答

2019-10-10 13:53

之前沒收到發(fā)票怎么做分錄的?沒收到票怎么攤銷了呢

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 13:55

九月份交的錢做的預(yù)付,十月份收到的發(fā)票,九月份開始補(bǔ)攤六月份到現(xiàn)在的費(fèi)用,還是十月份收到發(fā)票在攤銷呢

樸老師 解答

2019-10-10 14:07

要收到發(fā)票才可以攤銷的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 14:10

那九月分的預(yù)付款是不是到十月的時候先沖回在做我上面的分錄,之后在攤銷啊

樸老師 解答

2019-10-10 14:16

是的,就是這樣的哦

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 14:17

那我在把之前的補(bǔ)攤就可以了對嗎

樸老師 解答

2019-10-10 14:25

從收到發(fā)票開始攤銷

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 14:31

可是我交的是從六月份到十二月分的錢,那要是從收到發(fā)票開始談不是才攤銷三個月嗎,那6.7.8.9月份補(bǔ)攤銷了嗎

樸老師 解答

2019-10-10 14:31

就是從收到發(fā)票開始攤銷的

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 14:34

那就是只能攤銷10.11.12月份是嗎,這個總金額只能攤銷三個月,之前的不可以攤了??

樸老師 解答

2019-10-10 14:37

只能從收到發(fā)票的那個月開始攤銷

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你是說網(wǎng)銀對賬嗎?看下余額能不能對上,對的話點(diǎn)后面的對賬然后提交就行了
2019-10-10 13:26:12
你好,可以計入銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用
2017-12-08 17:03:59
您好,如果之后會開票借:預(yù)付賬款-XX公司 貸:銀行存款
2019-08-05 19:26:24
借:管理費(fèi)用650 貸:現(xiàn)金650
2016-12-14 13:54:17
你好,你可以在文件夾名稱上面增加 重要,勿刪 字樣
2019-05-03 15:36:42
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