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晚秋、冬至
于2019-10-10 13:20 發(fā)布 ??1546次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-10-10 13:26
你是說網(wǎng)銀對賬嗎?看下余額能不能對上,對的話點(diǎn)后面的對賬然后提交就行了
晚秋、冬至 追問
2019-10-10 13:28
是網(wǎng)銀的,余額是對的,那他書的對賬文件是什么需要管嗎
樸老師 解答
2019-10-10 13:37
不用,我們是中國銀行,就直接提交了就完事了
2019-10-10 13:40
老師我們有個預(yù)付款的房屋租金交的是半年的,是從6月到12月,九月份交的,已經(jīng)攤銷幾個月了,那么我們十月份收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢 ,是先沖回之后借 其他應(yīng)付款-房租 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款嗎
2019-10-10 13:53
之前沒收到發(fā)票怎么做分錄的?沒收到票怎么攤銷了呢
2019-10-10 13:55
九月份交的錢做的預(yù)付,十月份收到的發(fā)票,九月份開始補(bǔ)攤六月份到現(xiàn)在的費(fèi)用,還是十月份收到發(fā)票在攤銷呢
2019-10-10 14:07
要收到發(fā)票才可以攤銷的
2019-10-10 14:10
那九月分的預(yù)付款是不是到十月的時候先沖回在做我上面的分錄,之后在攤銷啊
2019-10-10 14:16
是的,就是這樣的哦
2019-10-10 14:17
那我在把之前的補(bǔ)攤就可以了對嗎
2019-10-10 14:25
從收到發(fā)票開始攤銷
2019-10-10 14:31
可是我交的是從六月份到十二月分的錢,那要是從收到發(fā)票開始談不是才攤銷三個月嗎,那6.7.8.9月份補(bǔ)攤銷了嗎
就是從收到發(fā)票開始攤銷的
2019-10-10 14:34
那就是只能攤銷10.11.12月份是嗎,這個總金額只能攤銷三個月,之前的不可以攤了??
2019-10-10 14:37
只能從收到發(fā)票的那個月開始攤銷
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師銀行對賬怎么對,提交批量對賬文件是什么
答: 你是說網(wǎng)銀對賬嗎?看下余額能不能對上,對的話點(diǎn)后面的對賬然后提交就行了
別人給我們開的招標(biāo)文件費(fèi)我怎么做賬
答: 你好,可以計入銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們需要翻譯一份文件,給個人打款650元。怎么記賬
答: 借:管理費(fèi)用650 貸:現(xiàn)金650
請問,我恢復(fù)了一個備份賬套,賬套下面有一個有A字和鎖符號的是什么文件呀
討論
年末備份文件怎么結(jié)賬?
就是一個文件解讀,沒有內(nèi)外賬等情況
年末結(jié)賬后 看不到AIY文件 只有AIR文件 那怎么查看上一年的
老師 這個賬套恢復(fù) 我點(diǎn)下面的打開為什么保存不了ais 文件
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458423 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2019-10-10 13:28
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2019-10-10 13:37
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樸老師 解答
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樸老師 解答
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