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飛天小能豆
于2019-10-10 13:50 發(fā)布 ??1032次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-10 14:06
你好,可以的,但是你這種有風險對方屬于虛開
飛天小能豆 追問
2019-10-10 14:30
是呀,最好還是實開對吧,如果我們公賬付款的金額是開票金額,這樣風險是不是小點?
郭老師 解答
2019-10-10 14:33
你好,是的,
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老師,公司修房子用電,以前預付了電費,現在要沖其他應付款-電費,現在發(fā)票收到了,怎么寫分錄呢,借方是誰
答: 可借記管理費用-水電費
老師,我們采購的產品是8萬多,但是老板要讓人家開22的發(fā)票,我們公賬付款是8萬多,那剩下的可以做其他應付款-股東這樣的分錄嗎?
答: 你好,可以的,但是你這種有風險 對方屬于虛開
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果以前付款,發(fā)票沒到,之前會計直接寫其他應付款,現在發(fā)票到了,我應該怎么寫分錄?
答: 您好 借:成本費用等 貸:其他應付款
老板從經常用自己的錢買東西然后拿發(fā)票來公司報賬,但當時不用給老板錢,分錄怎么做?可不可以做其他應付款?下個月老板可能會從公司拿走一點錢,能不能做還款?還是做抵消其他應付款?
討論
老師 7月來了發(fā)票產品費 3萬多 沒有付款 要后面幾個月付 那7月發(fā)票可以先入帳嗎 借 成本 貸 其他應付款 ?后面付款了 分錄怎么做?
六月份的餐費發(fā)票一直沒收到,我掛其他應付款,然后十月有發(fā)票了,我要怎么做賬,我我六月的分錄好像不對
老師計提社保、工資,及繳納社保,工資的分錄是什么?個人扣繳的部分到底計入其他應收還是其他應付款
其他應付款非法人轉去其他應付款法人,摘要和分錄怎么做?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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飛天小能豆 追問
2019-10-10 14:30
郭老師 解答
2019-10-10 14:33