
老師,公司修房子用電,以前預(yù)付了電費(fèi),現(xiàn)在要沖其他應(yīng)付款-電費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票收到了,怎么寫分錄呢,借方是誰
答: 可借記管理費(fèi)用-水電費(fèi)
老師,我們采購的產(chǎn)品是8萬多,但是老板要讓人家開22的發(fā)票,我們公賬付款是8萬多,那剩下的可以做其他應(yīng)付款-股東這樣的分錄嗎?
答: 你好,可以的,但是你這種有風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)方屬于虛開
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果以前付款,發(fā)票沒到,之前會(huì)計(jì)直接寫其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)票到了,我應(yīng)該怎么寫分錄?
答: 您好 借:成本費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款
老師 7月來了發(fā)票產(chǎn)品費(fèi) 3萬多 沒有付款 要后面幾個(gè)月付 那7月發(fā)票可以先入帳嗎 借 成本 貸 其他應(yīng)付款 ?后面付款了 分錄怎么做?
六月份的餐費(fèi)發(fā)票一直沒收到,我掛其他應(yīng)付款,然后十月有發(fā)票了,我要怎么做賬,我我六月的分錄好像不對(duì)
老師計(jì)提社保、工資,及繳納社保,工資的分錄是什么?個(gè)人扣繳的部分到底計(jì)入其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款
未開票收入法人私戶收了錢已經(jīng)轉(zhuǎn)入公戶,分錄借其他應(yīng)付款,貸收入,銷項(xiàng),可以嗎


飛天小能豆 追問
2019-10-10 14:30
郭老師 解答
2019-10-10 14:33