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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-10 14:45

您好
如果現(xiàn)在還是沒有抵扣的話 可以做紅字分錄沖回

善良的?? 追問(wèn)

2019-10-10 14:48

用會(huì)計(jì)軟件怎么做分錄?會(huì)計(jì)軟件上的紅字分錄怎么做?老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:52

就是錄入會(huì)計(jì)分錄后  在金額前面輸入-  就是減號(hào)

善良的?? 追問(wèn)

2019-10-10 14:55

借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~負(fù)數(shù),貸管理費(fèi)用~負(fù)數(shù),對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:57

是的 就是這樣賬務(wù)處理

善良的?? 追問(wèn)

2019-10-10 14:59

老師,這個(gè)表是不是應(yīng)該全部填成0;還沒有抵扣

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:00

您期初就是700對(duì)嗎  如果是的話 現(xiàn)在不抵扣的話 后面都不填寫

善良的?? 追問(wèn)

2019-10-10 15:04

我這個(gè)表是錯(cuò)的,我不會(huì)填!現(xiàn)在沒有抵扣,稅控盤是200元!我填成了700元。我不知道怎么填?,F(xiàn)在還沒有抵扣!

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:05

那您在本期發(fā)生額填-500 看可以保存么

善良的?? 追問(wèn)

2019-10-10 15:08

老師,我現(xiàn)在來(lái)稅務(wù)局改這個(gè)表了!是不是全部改成0就行!

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:10

把700改成200就好了 在這個(gè)表期末余額有200

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同學(xué)。你的負(fù)數(shù)是怎么來(lái)的,如果之前已經(jīng)調(diào)整過(guò)后,本期沒有發(fā)生,是不會(huì)存在 負(fù)數(shù)余額的
2019-03-18 10:13:41
您好 如果現(xiàn)在還是沒有抵扣的話 可以做紅字分錄沖回
2019-10-10 14:45:37
您好,不會(huì)的,您計(jì)提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 所有者權(quán)益變少,負(fù)債變多,資產(chǎn)負(fù)債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
2020-12-18 10:21:59
其他應(yīng)付款沒有余額怎么
2020-01-11 10:29:50
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