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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 15:43

你好,小規(guī)模增值稅只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,而沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是一般納稅人才使用的科目

薄荷紅茶 追問

2019-10-10 16:05

那采購(gòu)來的進(jìn)項(xiàng)稅額也不用列出來的了?

鄒老師 解答

2019-10-10 16:10

你好,是的,因?yàn)樾∫?guī)模進(jìn)項(xiàng)稅額是無法抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好,所有銷售應(yīng)稅貨物都要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
2019-04-26 22:50:33
同學(xué)你好,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人,是開普通發(fā)票,如果開普通發(fā)票,做賬時(shí)與增值稅專用發(fā)票一樣的分錄,就可以抵銷項(xiàng)稅額。
2021-04-03 21:55:03
新年好 這個(gè)么按照你們的稅率來確認(rèn)的,跟對(duì)方有沒有小規(guī)模納稅人是無關(guān)的。你們應(yīng)該是銷售貨物吧?那么,按照13%是正確的
2022-02-05 15:22:18
你好,小規(guī)模增值稅只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,而沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是一般納稅人才使用的科目
2019-10-10 15:43:49
季度45萬以內(nèi)的是的 專票的不免
2021-05-04 11:28:46
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