合同里應該怎么看收到的發(fā)票應該是勞務,還是建筑 問
同學,你好 你看你是什么合同,如果是建筑服務的合同,就是建筑服務*勞務 答
工程造價咨詢費用3萬計入什么費用啊 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司廠房造好后,在建工程轉固定資產,這個可以 問
可以的,分批建成投入使用就可以 答
電商稅是怎么交的? 問
您好,主要包括增值稅、個人所得稅或企業(yè)所得稅、城建稅、教育費附加等 答
老板朋友個人購買摩托車10萬元,開發(fā)票入本公司賬 問
同學,你好 借:銀行存款6 貸:固定資產清理 (原值-折舊) 應交稅費-應交增值稅-銷 6/1.01*0.01 差額可以放在資產處置損益 答

對公轉給員工的報銷款要先做其他應收款嗎,還是直接做借管理費用貸銀行存款
答: 你好同學,僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現金。3、出差報銷時,差旅費用已經發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
答: 你好!這個屬于費用會計處理,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司之前匯了5萬給項目經理用于項目的瑣碎開銷,做的分錄是 借:其他應收款-某某 5萬 貸:銀行存款5萬, 后期每月會拿發(fā)票來報銷,這個月是1萬,這個時候我們是做,借:管理費用-相關明細 1萬 貸:其他應收款-某某1萬,可以嗎?是否合規(guī)?
答: 你好,分錄沒有錯,就是這樣做


小蝦 追問
2019-10-10 18:30
meizi老師 解答
2019-10-10 18:31