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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-11 10:13

你好!你們實(shí)付金額是多找?如果多付款0.03可以計(jì)入營業(yè)外支出

QQ老師 解答

2019-10-11 10:58

你好!那0.03計(jì)入營業(yè)外支出吧

QQ老師 解答

2019-10-11 11:20

借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)   營業(yè)外支出     貸:銀行存款

QQ老師 解答

2019-10-11 11:25

你好!原分錄紅字沖回0.03 就可以的

QQ老師 解答

2019-10-11 11:29

你好!是的,不就是發(fā)票比合同少了0.03元嗎?沒有付款沖庫存商品和應(yīng)付賬款0.03元不就可以了嗎!

QQ老師 解答

2019-10-11 11:34

你好!原分錄紅字沖回怎么會有差額?是去年的?沖減未分配利潤,你這是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了

QQ老師 解答

2019-10-11 13:08

你好,應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本造成的,看看余額沖減你們的成本就可以。

QQ老師 解答

2019-10-11 13:46

你好!把這個(gè)問題還原一下。你紅沖的是原入庫金額還是發(fā)票金額?這些商品是否已對外銷售,你按原合同價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

QQ老師 解答

2019-10-11 14:08

你好,是的,這樣應(yīng)該是你成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,所以直接沖減成本就可以。

QQ老師 解答

2019-10-11 14:14

你現(xiàn)在庫存是借方紅字還是貸方紅字?

QQ老師 解答

2019-10-11 14:19

您好,借主營業(yè)務(wù)成本  貸庫存商品。兩個(gè)明細(xì)分別調(diào)整寫反方向的紅字就可以。

沛艷 追問

2019-10-11 10:57

實(shí)付金額按發(fā)票金額付款

沛艷 追問

2019-10-11 11:19

分錄怎么寫?

沛艷 追問

2019-10-11 11:22

老師,你好,貨款還沒支付,當(dāng)初入賬的金額是按合同金額入賬的。后面開票給我們,發(fā)票比合同金額少了0.03元。

沛艷 追問

2019-10-11 11:26

之前做的賬是按合同金額入賬的。

沛艷 追問

2019-10-11 11:29

收到專票我把之前按合同金額入賬的那筆分錄紅沖了,然后根據(jù)發(fā)票做一筆分錄。造成這兩個(gè)商品明細(xì)賬不平。發(fā)票金額比合同金額開少了

沛艷 追問

2019-10-11 12:17

就是做了這幾筆分錄,然后商品明細(xì)賬就不平了。

沛艷 追問

2019-10-11 13:38

老師,你好。請先看下題目圖片,余額是紅沖的分錄和收到發(fā)票的分錄產(chǎn)生的。

沛艷 追問

2019-10-11 14:04

紅沖的是原入庫金額,因?yàn)椴少徎貋懋?dāng)月已全部銷售。發(fā)票是后面才收到的,結(jié)轉(zhuǎn)成本金額按采購合同金額

沛艷 追問

2019-10-11 14:11

分錄怎么做?

沛艷 追問

2019-10-11 14:18

兩個(gè)商品一個(gè)余額在借方,一個(gè)在貸方。

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你好!你們實(shí)付金額是多找?如果多付款0.03可以計(jì)入營業(yè)外支出
2019-10-11 10:13:24
你好!是的。是要一致的。
2017-12-21 11:20:06
你好這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),要是這個(gè)銷售給別人都是正常價(jià)格,銷售給你們價(jià)格高于,那這個(gè)稅局底賬系統(tǒng) 看到會懷疑的
2021-06-08 18:51:10
沒有明白
2019-09-18 17:55:06
購買發(fā)票不用支付任何貨款。
2015-10-08 17:17:59
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