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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-11 10:25

你好,是的,是把3個月應交的增值稅金額加在一起做這個分錄
借;應交稅費-應交增值稅   , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 10:27

就看開票統(tǒng)計實際銷項稅額就對了是吧

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 10:28

我看了開票統(tǒng)計,實際銷售金額累計加起來和我的申報上數字一樣,實際銷項稅額累計加起來也是增值稅減免稅額,但申報表上稅額填多少?不是用10欄的數字算出20的稅額嗎

鄒老師 解答

2019-10-11 10:34

你好,是的 
直接按開票系統(tǒng)的實際銷項稅額數據就是了

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 10:40

那我20欄的稅額怎么填?這個數字怎么來

鄒老師 解答

2019-10-11 10:46

你好,第20欄的內容是?能提供一下圖片?

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 10:49

鄒老師 解答

2019-10-11 10:56

你好,小微企業(yè)免稅額=小微企業(yè)銷售額*3%

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 11:01

代開專票收入只需填第二行嗎,第一行需不需要填寫相應的數字

鄒老師 解答

2019-10-11 11:05

你好,代開專用發(fā)票收入需要填寫第二行,第一行收入欄次

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 11:07

第一行和第二行都要填寫?

鄒老師 解答

2019-10-11 11:15

你好,是的,代開發(fā)票收入需要同時在第一行和第二行填寫的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 11:17

支付代開專票的稅費,是不是  借  應交稅費——增值稅——已交稅金   
貸  銀行存款   
我之前寫的是 借   應交稅費——增值稅——小規(guī)模應交增值稅   應該寫哪個

鄒老師 解答

2019-10-11 11:30

你好,代開發(fā)票預交稅款這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 11:37

我代開專票的稅費已經交了了啊為什么是預繳?不應該做成已交稅金嗎。而且我申報表保存為什么出現這個,已經交了為什么說本期預繳?

鄒老師 解答

2019-10-11 11:50

你好,小規(guī)模增值稅只有二級科目:應交稅費——應交增值稅,預交也是計入這個科目核算
代開發(fā)票預交稅款是320.39?

繁榮的鏡子 追問

2019-10-11 13:15

是的,代開發(fā)票交的增值稅

鄒老師 解答

2019-10-11 13:19

你好,代開發(fā)票繳納的這種是在預交稅款欄次體現的

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你好,是的,是把3個月應交的增值稅金額加在一起做這個分錄 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-10-11 10:25:43
同學你好,免稅銷售額填附表減免稅中對應減免稅額的不含稅銷售額,就是減免多少稅對應的銷售額。
2020-10-22 15:06:42
可以的,可以這么做的。
2022-05-13 10:49:54
你好,按實際銷售金額做收入
2019-04-04 08:10:14
同學您好。 應交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出)
2022-01-15 18:59:33
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