
購(gòu)入原材料發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證未抵扣,發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤,要終止抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做,等在下個(gè)月紅字發(fā)票來(lái)了會(huì)計(jì)分錄又怎么做?
答: 你好,認(rèn)證了就按照正常的抵扣入賬并用于抵扣,下月沖紅再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,11月暫估,原材料10噸,金額10萬(wàn).12月份收到了發(fā)票11噸,金額11萬(wàn),那我?guī)ど暇妥隽思t字沖銷11月的暫估分錄,重新做了一筆正確的入庫(kù)分錄,對(duì)于這樣,我要不要在原材料變動(dòng)表里面的入庫(kù)欄填負(fù)數(shù)?
答: 您好 您11月份原材料變動(dòng)表怎么寫(xiě)的數(shù)量跟金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到原材料紅發(fā)票怎么做分錄?(這個(gè)原材料是去2020年3月入賬的)紅字發(fā)票是2021年12月收到的,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好學(xué)員,這個(gè)紅字發(fā)票是你們退貨嗎

