
借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,庫存現(xiàn)金用于發(fā)放工資了,那怎么把其他應(yīng)付款通過別的科目慢慢調(diào)平呢
答: 您好!這個(gè)沒有好辦法。只有還錢。
老師,您好,我們公司財(cái)務(wù)公司,有家客戶是這樣的情況,沒有開票收入,只有買社保 人數(shù)比較多,發(fā)工資又不是走公賬走現(xiàn)金,導(dǎo)致借庫存現(xiàn)金很多,其他應(yīng)付款掛的越來越多,我想問一下到時(shí)候其他應(yīng)付款怎么沖呢?怎么做賬比較好
答: 你好,買社保的就要做成工資表里的,然后申報(bào)工資,收入沒開票的做成無票收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
法人拿自己的錢用現(xiàn)金給員工發(fā)工資 放在庫存現(xiàn)金科目好還是其他應(yīng)付款科目好
答: 你好,法人拿來錢時(shí) 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-法人 支付工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸現(xiàn)金

