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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經濟師

2019-10-11 18:32

你好,余額在借方的意思是有留底的稅額。

look 追問

2019-10-11 18:35

他的余額一般在貸方,那我在建賬是可以把他在貸方以負號體現(xiàn)嗎?

小祝老師 解答

2019-10-11 18:44

進項稅額是在借方的,銷項稅額是在貸方,最后轉出是轉到未交增值稅的,所以這個建賬也是按對應科目建賬,不要用貸方負數(shù)。

look 追問

2019-10-11 18:49

那我要把科目余額的方向改成借方嗎?

小祝老師 解答

2019-10-11 18:54

這個應交增值稅有借也有貸的,借方代表有留底,貸方代表要交稅,所以這個不能固定在某個方向的。

look 追問

2019-10-11 18:56

那他的是在借方,我要怎么處理?

小祝老師 解答

2019-10-11 19:01

余額在借方代表有留底,你稅務申報也是相互匹配的,你現(xiàn)在可以不處理,到年底的時候轉到應交稅金-未交增值稅就可以了。

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相關問題討論
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
一般情況下,只需要按照差額結轉即可 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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