
老師您好,我公司建賬初期,把注冊資本當(dāng)成實收資本登記入賬了,會計分錄錄錯了,借:其他應(yīng)收款貸:實收資本,其實沒有收到投資,財務(wù)報表也是登記錯誤的已經(jīng)申報了,印花稅已經(jīng)按注冊資本算完繳納了,已經(jīng)好幾年了,今年8月份工商年報公示檢查,檢查岀問題了,我現(xiàn)在怎么做能調(diào)整正確,懇請老師賜教了,謝謝
答: 你好同學(xué),做一個你當(dāng)時的分錄的紅字的借:其他應(yīng)收款貸:實收資本,調(diào)出就好了,
老師您好,我公司建賬初期,把注冊資本1000萬,當(dāng)成已經(jīng)收到的實收資本登記入賬了,寫了借:現(xiàn)金50萬,其他應(yīng)收款950 萬 貸:實收資本1000萬 ,其實沒有這筆帳 財務(wù)報表也是登記錯的已經(jīng)申報了,印花稅也報了,2018年3月份又把注冊資本金調(diào)整為500萬了,做分錄借:實收資本500萬,貸:其他應(yīng)收款500萬,沖掉了500萬。這個事以后的報表自己調(diào)還是要去稅務(wù)局弄啊,我現(xiàn)在要不要做紅沖,借:實收資本500萬 ,貸:其他應(yīng)收款450萬,貸:現(xiàn)金50萬,懇請老師賜教了,謝謝
答: 你好,自己修改就可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我公司的注冊資金20萬,但這20萬還沒有到賬,我之前做的會計分錄是:借-其他應(yīng)收款,貸-實收資本,但是通過在會計課堂學(xué)習(xí),我了解到:如果注冊資金不到位的話,會計上可以不做任何處理。那我現(xiàn)在是否可以再做一個負的會計分錄,把之前的那個分錄沖減掉呢?謝謝!
答: 只能是沖回了 需要體現(xiàn)實質(zhì)重于形式的要求 沒有實際出資就不用做實收資本的賬務(wù)處理,而不能根據(jù)營業(yè)執(zhí)照的注冊資本做賬務(wù)處理


沙曉玲 追問
2019-10-12 00:14
何江何老師 解答
2019-10-12 12:14