
老師麻煩您幫我看看(小規(guī)模),我填的是否正確,看圖1,增值稅附列資料,代開專票價(jià)稅合計(jì)144000元,勞務(wù)公司(差額征稅5%)稅控機(jī)開具含稅金額62592元,差額征稅59603.7,含稅銷售額62592--59603.7=2988.3元,不含稅銷售額2846元,老師我填的是否正確?看圖2,滿足小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),所以我在第10欄填寫免稅銷售額=2846(稅控開具差額征稅5%免稅銷售額)+74374076(稅控開具一般計(jì)稅3%免稅銷售額)=77220.76老師小規(guī)模能不能:差額征稅(5%)和一般計(jì)稅(3%)一起用,為什么會這么問,因?yàn)槿径冉鸲惐P五花八門,即有差額征稅,也有一般計(jì)稅。
答: 對的,我看你填寫上了
填寫小微企業(yè)免稅銷售額時 是填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額
答: 填寫小微企業(yè)免稅銷售額時 是填寫不含稅銷售額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小微企業(yè)季度銷售額不超9萬免稅,是含稅金額還是不含稅金額
答: 你好,是不含稅金額。

