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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 07:52

您好,是的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,可以稅前扣除的

會(huì)堂計(jì) 追問(wèn)

2019-10-12 07:58

就是免征的這部分稅款可以在企業(yè)所得稅前扣除?

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:00

您好,是的,營(yíng)業(yè)外收入的這個(gè)金額可以稅前扣除的

會(huì)堂計(jì) 追問(wèn)

2019-10-12 08:02

為什么你們的回答不同?

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:03

是的。營(yíng)業(yè)外收入在借方的。到時(shí)候要交企業(yè)所得稅的

會(huì)堂計(jì) 追問(wèn)

2019-10-12 08:05

剛才您怎么說(shuō)不用繳納企業(yè)所得稅呢

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:06

是您剛才先說(shuō)的 能不能稅前扣除。應(yīng)該是要交企業(yè)所得稅。

但我沒(méi)說(shuō)不用交企業(yè)所得稅

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:07

抱歉,一下子沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái),順著你說(shuō)的思路了

會(huì)堂計(jì) 追問(wèn)

2019-10-12 08:08

可以在企業(yè)所得稅前扣除是什么意思?

宸宸老師 解答

2019-10-12 08:09

您好,可以稅前扣除

是指向 費(fèi)用類的科目,比如管理費(fèi)用等等

在計(jì)算企業(yè)所得稅=(會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額+調(diào)增事項(xiàng)-調(diào)減事項(xiàng))*企業(yè)所得稅稅率

而這里的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營(yíng)業(yè)(銷售)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出

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您好,是的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,可以稅前扣除的
2019-10-12 07:52:36
同學(xué)你好,您是說(shuō)減的2%的部分么?
2021-02-05 17:11:14
你好,小規(guī)模納稅人收入不到30萬(wàn),減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是計(jì)入應(yīng)納稅所得額,而不是像成本費(fèi)用那樣稅前扣除的。
2020-12-20 16:30:18
免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個(gè)是需要交所得稅,
2019-10-09 16:25:17
不可以 因?yàn)榧热荒銈兪敲庹髟鲋刀?,因而你們需要繳納0增值稅,因此不可以稅前扣除
2019-10-12 07:49:48
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