
跨年度的管理費用進項稅轉(zhuǎn)出,分錄我都已經(jīng)做完了進項稅轉(zhuǎn)出,那么我還需要調(diào)報表么,怎么調(diào)
答: 你好! 報表不用調(diào)整的
老師,于今年4月份抵扣了一筆國內(nèi)旅客運輸服務進項稅,經(jīng)檢查這個員工不符合抵扣條件,本月做進項稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用 貸:進項稅轉(zhuǎn)出,分錄沒問題吧,請問以什么做附件呢?
答: 你好,這個需要一個收據(jù)作為附件
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因為現(xiàn)在是年末了,我們進項稅有的沒抵扣的,可以再留繼續(xù)留抵呢,還是說給他進項稅轉(zhuǎn)出還有一個問題,就是我進項稅之前已經(jīng)給他抵扣了一筆,抵扣了一筆,然后嗯,但是現(xiàn)在進項稅這欄里的余額還在借方,我要是給他轉(zhuǎn)出的話,是不是還得寫個分錄這個分錄借貸怎么寫?我應該寫借是管理費用貸那個進項稅轉(zhuǎn)出還是這么寫對不對?麻煩您告訴我一下這個分錄在怎么寫唄。
答: 進項稅若沒抵扣的,可以留抵 您好,發(fā)生了進項轉(zhuǎn)出的情形才需要進項轉(zhuǎn)出,如果你只是要做平進項稅額這個科目的話,那是把該科目余額結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅


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2019-10-12 09:41
小洪老師 解答
2019-10-12 09:43