
老師您好,我們是外貿(mào)出口企業(yè),前期我們出口了一批貨物,是可以退稅的,但是由于報(bào)關(guān)單填的有誤,現(xiàn)在退不了稅,要改成內(nèi)銷(xiāo),我想問(wèn)一下賬務(wù)怎么處理,我們已經(jīng)申報(bào)增值稅
答: 你好,同學(xué)。 你直接是將這筆業(yè)務(wù) 作為正常的內(nèi)銷(xiāo)收入,然后增值稅正常交納 就是了
報(bào)關(guān)單上日期是8月10日,最遲什么時(shí)候做增值稅申報(bào)這筆出口業(yè)務(wù)
答: 你好 退稅,最遲在次年4月前
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報(bào)里面也有出口退稅的信息?先報(bào)退稅還是先報(bào)增值稅?
答: 同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。


海霞 追問(wèn)
2019-10-12 10:24
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-12 10:25
海霞 追問(wèn)
2019-10-12 10:27
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-12 10:31
海霞 追問(wèn)
2019-10-12 10:40
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-12 10:41