
老師,我是乙公司,去年'1月份購(gòu)甲公司貨物18萬(wàn),甲方已開(kāi)專票18萬(wàn)。已認(rèn)證抵扣過(guò)?,F(xiàn)在付款給甲方十萬(wàn),那八萬(wàn)是伏惠的。咋做帳
答: 需要開(kāi)8萬(wàn)紅字信息表給銷售方,銷售方那邊開(kāi)紅字發(fā)票,你根據(jù)這個(gè)沖掉庫(kù)存商品
本月收到專用發(fā)票,已支付貨款,下月認(rèn)證抵扣,怎么做帳?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我是乙公司去年1月購(gòu)甲公司的貨180000,專票已開(kāi),已認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)在老板付款只付款100000,給甲公司。并且貨已經(jīng)賣給丙,我該咋做賬。
答: 您好,還有8萬(wàn),您就暫時(shí)掛在應(yīng)付賬款里面,以后確定這80000元不需要支付的話,可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

