
你好老師,我是合作社的,自己種的蔬菜是免稅的,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 你好同學(xué),你要免稅表那里填上之后本期應(yīng)納稅就是0了你們的增值稅也是0的
公司在合作社購(gòu)買(mǎi)了苗木一百萬(wàn),對(duì)方開(kāi)的免稅普票,可以抵扣增值稅嗎?可以抵扣的話,怎么填增值稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 這個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎?那么是可以抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒(méi)注意,1-3月開(kāi)具發(fā)票金額為50萬(wàn),超過(guò)小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表開(kāi)具的都是免稅的
答: 開(kāi)的是免稅的稅率,在12欄填寫(xiě)其他免稅銷(xiāo)售額就可以了,然后再減免明細(xì)表,最后一行填寫(xiě)。
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)合作社,在報(bào)國(guó)稅的帳時(shí),增值稅免稅申報(bào)表填寫(xiě)的內(nèi)容是什么?如圖兩項(xiàng)。謝謝!
合作社上個(gè)季度開(kāi)了30多萬(wàn)普票 填增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在哪一欄 需不需要填增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)
你好一般納稅人合作社開(kāi)了百分之一的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在不知道該怎么申報(bào)增值稅申報(bào)表


明天會(huì)更好 追問(wèn)
2019-10-13 14:47
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2019-10-13 14:50
何江何老師 解答
2019-10-13 14:54
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2019-10-13 15:06
何江何老師 解答
2019-10-13 15:37
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2019-10-13 16:04
何江何老師 解答
2019-10-13 16:05
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2019-10-13 16:07
何江何老師 解答
2019-10-13 16:43