亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-16 11:32

老師,我們是建筑公司,主要是別人用公司資質(zhì)收入。老板當(dāng)時購買別人的公司所用的25萬要記什么呢?現(xiàn)在的開支主要是付建造師費(fèi),可以記管理費(fèi)用吧?借老板錢,其他應(yīng)付款,到時要還的吧?

杜玲 追問

2016-03-16 13:02

之前的公司沒有營業(yè),零申報。那老板25萬的費(fèi)用要記什么?

杜玲 追問

2016-03-16 14:28

法人變更了

杜玲 追問

2016-03-16 15:32

法人變更了,這筆25萬怎么記?

宋生老師 解答

2016-03-16 09:44

您好!您應(yīng)該早就建賬的。每一筆錢雖然都是老板付,實際上都是為公司付的,應(yīng)該算是公司的支出。這個款的實際性質(zhì)是,公司找老板借錢,然后花了出去。維持公司的運(yùn)作。 
至于是待攤費(fèi)用還是管理費(fèi)用,這個要看是用在哪兒了。

宋生老師 解答

2016-03-16 11:50

您好!您這個購買別人的公司,按照正常是這家公司更換股東。您應(yīng)該接著之前的賬做才行。 
可以計入管理費(fèi)用 
錢到時候是要還的。

宋生老師 解答

2016-03-16 13:15

您好!您這個不屬于新公司,如果法人代表沒有變更,這25萬不能入賬。

宋生老師 解答

2016-03-16 18:49

您好!
最簡單的就是甲股東轉(zhuǎn)給乙股東,那么分錄為:
借:實收資本-甲股東
貸:實收資本-乙股東

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!您應(yīng)該早就建賬的。每一筆錢雖然都是老板付,實際上都是為公司付的,應(yīng)該算是公司的支出。這個款的實際性質(zhì)是,公司找老板借錢,然后花了出去。維持公司的運(yùn)作。 至于是待攤費(fèi)用還是管理費(fèi)用,這個要看是用在哪兒了。
2016-03-16 09:44:54
你好,發(fā)生裝修支出就這樣做分錄 借;長期待攤費(fèi)用 貸;其他應(yīng)付款——老板
2019-03-16 14:42:27
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2021-09-22 07:02:00
借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款
2017-09-14 12:17:40
您好!借原材料等 貸其他應(yīng)付款。
2018-09-29 09:54:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...