
老師,您好。我們之前租的別人的變壓器,他里面有電費余額300,也沒有做往來,我們預繳的電費做的是其他應收款—押金,現(xiàn)在我們不租這個變壓器了,里面的電費余額全部轉到我們自己的變壓器里面,也就導致我們賬上的其他應收款~押金余額比實際的電費余額少300元.我們后面需要付300給別人,但是現(xiàn)在怎么做賬平掉余額呢
答: 你好 借 其他應收款電業(yè)局 貸其他應付款 原來出租方
其他應收款跨月報銷怎么做賬
答: 比如 借管理費用…差旅費 貸其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在18年交的辦公租金因20年1月搬遷,未滿租限年份,故押金無法退回,請問我在20年要如何做賬,押金掛的是其他應收款。謝謝
答: 你好,這樣做分錄,借;營業(yè)外支出,貸;其他應收款
老師,公司重新建賬,起初數(shù)沒有,現(xiàn)在收到一筆保金退回,該怎么做賬,如果做貸其他應收款,不就是負數(shù)了嗎?
有個客戶把公司轉給我們,但是轉之前對方公司做過增資1千萬,把錢轉入公司后又轉出去了,他們會計做賬的時候做的其他應收款,掛帳一千萬,現(xiàn)在我們要把公司注銷,這個1千萬怎么處理?
老師,請問 假設公司買產(chǎn)品的檢驗票 5萬塊錢,這個票用完了還回去 對方會把5萬再給我 怎么做賬 是借其他應收款5貸銀行5還票對方給我錢了借銀行5貸其他應收款5這樣么

