
其他應(yīng)收款–A公司2019年初是有余額10萬元的,但會計(jì)做賬的時(shí)候按照余額為0元,一直做到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)余額跟A公司往來賬對不上就是差了這個(gè)余額10萬,請問一下這個(gè)賬改怎么調(diào)整
答: 你好,學(xué)員,做一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整
老師,公戶上的上轉(zhuǎn)給老板,然后老板給我們發(fā)福利了,這種應(yīng)該怎么做賬,做其他應(yīng)收款嗎?年底要不要還回來!
答: 你好 公戶上的上轉(zhuǎn)給老板,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 然后老板給我們發(fā)福利了 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款年底還有余額嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問平時(shí)在做賬時(shí)其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方余額時(shí)是記在貸方,還是在借方用負(fù)數(shù)表示?。?/p>
答: 直接在貸方就可以的

