
領(lǐng)導(dǎo)做賬問我要以下數(shù)據(jù): 采購未開票合計金額+銷售已發(fā)出未開票合計金額+未銷售留有庫存的金額還有就是采購已開票未付款合計金額+銷售已開票未收款金額不清楚領(lǐng)導(dǎo)要這些數(shù)據(jù)是需要做什么?這些數(shù)據(jù)有什么關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?我們應(yīng)該是做手工賬的。
答: 你好,同學(xué)。 領(lǐng)導(dǎo)是要做你開票的稅金預(yù)測。
手工賬,暫估入庫,報表應(yīng)付賬款金額要加在應(yīng)付賬款里嗎,庫存商品要加在存貨里嗎?
答: 對的是的,是這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
二手車 借:庫存商品56000 貸:庫存現(xiàn)金50000 其他應(yīng)付款6000 現(xiàn)在款收了58000 會計分錄怎么做賬??
答: 你好!怎么多的?先放在其他應(yīng)付款
你好 老師 要重新建立手工賬 ,期初 庫存商品 10萬,應(yīng)付賬款15萬 ,這種情況 借貸不平 ,怎么處理 差額放在哪個科目
入庫借原材料貸應(yīng)付賬款 出庫借工程施工貸原材料 付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款 那收到發(fā)票怎么做分錄
老師好,手工賬,比如借方:庫存現(xiàn)金, 貸方:其他應(yīng)付款做手工帳,登記賬簿的時候,是光登記現(xiàn)金賬呢?還是要登記其他應(yīng)付賬款呢?
老師,我接了一家鋼材貿(mào)易公司的賬,由于鋼材購入時是按噸位數(shù)量付款,而出庫是按規(guī)格收款,月末盤存實(shí)際庫存大余賬面庫存,這部分的鋼浮差怎么做賬
存現(xiàn)的會計分錄 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 手工做賬,我們沒有通用憑證,只有收款和付款憑證,請問用那個憑證合適?


端莊的白晝 追問
2019-10-14 21:54
端莊的白晝 追問
2019-10-14 22:03
陳詩晗老師 解答
2019-10-14 22:04
端莊的白晝 追問
2019-10-14 22:05
陳詩晗老師 解答
2019-10-14 22:08
端莊的白晝 追問
2019-10-14 22:33
端莊的白晝 追問
2019-10-14 22:37
端莊的白晝 追問
2019-10-15 07:51
陳詩晗老師 解答
2019-10-15 08:27