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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-15 08:33

你好,對方作廢了做之前入賬相反分錄就是了

要減肥的御姐 追問

2019-10-15 08:40

之前做的借:管理費用  94
                    應(yīng)交稅費    6   
                貸:現(xiàn)金        100
次月需要把上月應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,再做相同金額稅金嗎,  對方重新開具的發(fā)票附在上月還是這月呢

鄒老師 解答

2019-10-15 08:46

你好,對方作廢了就做這個分錄(把之前分錄沖銷)
借;庫存現(xiàn)金100
貸;管理費用 94
應(yīng)交稅費 6 
然后根據(jù)取得的發(fā)票再做相應(yīng)分錄
借:管理費用
應(yīng)交稅費 
貸:現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好,對方作廢了做之前入賬相反分錄就是了
2019-10-15 08:33:50
您好!你先做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2018-09-04 11:02:02
退給對方就可以,借銷售費用負數(shù)借銀存負數(shù)
2019-07-17 17:01:11
那你現(xiàn)在是問分錄還是啥,招待費專票就不能抵扣
2019-07-17 16:48:21
借xx費用 負數(shù) 貸 xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出,之后根據(jù)對方重新開發(fā)票做賬分錄就可以
2019-07-17 16:10:35
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