
老師,我們公司沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 應(yīng)收賬款為負(fù) 重分類到預(yù)收 預(yù)收預(yù)付是基本科目 如果你沒有 可以增加,如果不想增加 只能在應(yīng)收負(fù)數(shù)顯示
把之前月份已經(jīng)記入“應(yīng)收賬款”的,在該月份調(diào)整到“預(yù)付賬款”,了不可以這樣記:貸:應(yīng)收賬款 -3600貸:預(yù)付賬款 3600
答: 可以,你沖掉之前就可以,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收賬款在貸方,預(yù)收賬款在貸方,怎么調(diào)整到應(yīng)收應(yīng)付賬款
答: 借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款余額在貸方要調(diào)整為預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款余額在借方要調(diào)整為預(yù)付賬款,這是為什么?
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)硬調(diào)整往來。他說應(yīng)收賬款借方和預(yù)收賬款借方對(duì)沖。這樣對(duì)嗎
我把A公司做了一個(gè)預(yù)收賬款和一個(gè)應(yīng)收賬款,需要把預(yù)收賬款調(diào)整到應(yīng)收賬款里嗎,怎么調(diào)?

