
請問老師,我們是小規(guī)模企業(yè),背景:這個季度有紅沖一張去年去稅局代開的專票(不含稅銷售額8992.72元,稅額269.78元),這個季度在紅沖之前也代開了專票(不含稅金額7289.71元,稅額218.69元,已扣稅)。這個月季度申報我需要退稅增值稅269.78元,請問我這個申報表是否有填錯,請老師指點。
答: 你開了普票嗎 你的普票沒有申報
個體戶季度申報,開普票總額89045.94元,主表第11欄填了這個數(shù),其余都沒填,申報后比對結(jié)果是:系統(tǒng)檢測到填寫的減免稅明細有誤,………本期填寫的3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的…………不含稅金額的2%,然后首頁我的待辦還顯示增值稅待申報
答: 你好,可以把你主表傳上來看看
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
領(lǐng)的定額票金額是含稅的嗎?如果含稅,申報時填不含稅金額是不是?稅率是多少?個體月銷售額不超多少是免稅?
答: 是含稅,是,小規(guī)模是3% 3萬


沒有快樂了 追問
2019-10-15 11:19
郭老師 解答
2019-10-15 11:30
沒有快樂了 追問
2019-10-15 12:06
郭老師 解答
2019-10-15 12:22