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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-15 14:50

您好
實際抵減的時候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

九十 追問

2019-10-15 14:51

怎么計提

bamboo老師 解答

2019-10-15 14:52

一般可以不計提  填附表四就好了  實際抵減后寫上面分錄

九十 追問

2019-10-15 14:54

好的。謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-15 14:56

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-10-15 14:50:15
您好! 請問是什么業(yè)務(wù)呢
2020-06-02 11:59:39
您好,交后拿到發(fā)票,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,其他應(yīng)收款-員工姓名,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-07-06 15:19:52
你好!單位承擔部分計入福利費,員工部分計入其他應(yīng)收款發(fā)工資時扣除
2018-07-06 15:38:14
借管理費用辭退福利貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款可以。
2020-04-13 12:04:40
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