
我們公司前期及2016都虧損100萬(wàn)元,現(xiàn)在想交稅,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),但當(dāng)月開了100萬(wàn)元,但是以前的費(fèi)用都有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了。怎么能利潤(rùn)最大化,帶抵扣的稅票可以沖回嗎,除了再開些發(fā)票,還有別的什么辦法嗎
答: 這個(gè)最好計(jì)入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)一部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即可
哪些發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?哪些發(fā)票可以做費(fèi)用?
答: 你好,可以作進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票,完稅憑證。2.只要取得合法發(fā)票都可以做費(fèi)用。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司買了冰箱,做了廚房,是專門招待客戶的,這些費(fèi)用算什么,發(fā)票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答: 你好,用于福利,招待客戶的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的


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2019-10-15 15:42
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