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送心意

答疑-李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 16:35

若是這個(gè)月的,你可以直接作廢,重新開(kāi)具
若是已經(jīng)跨月啦,你需要開(kāi)紅票,再開(kāi)藍(lán)票
報(bào)稅的話,你根據(jù)實(shí)際開(kāi)票的情況申報(bào).....

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-15 16:39

那我附表是不是還要填3%稅率的扣除額?

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-15 16:43

因?yàn)椴铑~的話小規(guī)模人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣是5%的稅率

答疑-李老師 解答

2019-10-15 16:52

是的哦!你的稅額還是需要填寫(xiě)開(kāi)局的金額,所以你需要調(diào)整一下開(kāi)票金額,使稅額是你開(kāi)局的金額

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-15 16:59

怎么調(diào)整呀?我稅控系統(tǒng)顯示的稅額是2970.61,附表中,3%稅率的那張票扣除額是56750,適用3%征收率的含稅收入是94498.39,這樣的話我只要把3%稅率的第8欄不含稅銷售額和第16欄5%稅率的不含稅銷售額合計(jì)數(shù)填到主表小微企業(yè)免稅銷售額那一欄中吧?

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-15 17:01

差額后的銷售額未達(dá)到30萬(wàn)是免稅的

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-15 17:14

我填了之后小微企業(yè)免稅額那一欄的稅對(duì)不上,它是按3%的稅率算的

答疑-李老師 解答

2019-10-15 17:27

未達(dá)30萬(wàn)免稅
我舉個(gè)例子:
10萬(wàn),我實(shí)際稅率3%,但是開(kāi)成5%,
100000*5%=5000
x*3%=5000
求x=166666.67
你報(bào)稅的開(kāi)票金額需要開(kāi)成166666.67

憐幽草 追問(wèn)

2019-10-15 17:31

我直接在申報(bào)表中調(diào)就可以了吧

答疑-李老師 解答

2019-10-15 17:47

是的哦......下個(gè)月再開(kāi)紅票,沖掉這比稅額,開(kāi)具正確稅率

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是的,也是按照小規(guī)模稅率開(kāi)票。
2021-08-10 16:18:22
1%的稅率 是1%的, 專票普票都是1%。
2024-07-15 18:02:30
你好,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票稅率是3%
2019-12-25 15:13:26
是你們收錯(cuò)了5%的發(fā)票,還是開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票?
2019-04-09 12:53:40
3%
2015-09-30 16:13:32
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