
你好 公司股東實(shí)收資本為250萬 股東入賬350萬 將多余的一百萬計(jì)入其他應(yīng)付款 公司通過還借款的形式將錢打入股東個(gè)人賬戶(此賬戶實(shí)際作為公司備用金賬戶,用于費(fèi)用報(bào)銷)請(qǐng)問如何做賬
答: 借銀存貸實(shí)收資本250。其他應(yīng)付款100 借其他應(yīng)付款貸銀存100
公司前期的一些有票的和沒票的錢都是用的個(gè)人賬戶支出的,現(xiàn)在把有票的部分挑出來掛在外帳,要怎么記這些費(fèi)用,是掛其他應(yīng)付款嗎
答: 是的,要掛其他應(yīng)付款科目的,對(duì)應(yīng)費(fèi)用科目選擇,您就看業(yè)務(wù)是哪個(gè)部門發(fā)生的,就相應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用等費(fèi)用科目就是了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份其他應(yīng)付款期末余額為負(fù)數(shù)幾十萬,是因?yàn)榉ㄈ私?jīng)常轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶上,有時(shí)候也會(huì)轉(zhuǎn)回公賬?!,F(xiàn)在需要調(diào)整到其他應(yīng)收嗎?
答: 可以調(diào)整到其他應(yīng)收款

