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正直的日記本
于2019-10-15 21:34 發(fā)布 ??629次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-10-15 21:34
在10月份申報之前發(fā)現(xiàn)了并且開了紅沖票,請問影響第三季度的全額征稅嗎?不影響
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我在8月份錯開了一張專票,使增值稅全額征稅了,當月沒有發(fā)現(xiàn),在10月份申報之前發(fā)現(xiàn)了并且開了紅沖票,請問影響第三季度的全額征稅嗎?
答: 在10月份申報之前發(fā)現(xiàn)了并且開了紅沖票,請問影響第三季度的全額征稅嗎? 不影響
開的增值稅發(fā)票沖紅了 核定征收 本季度申報表里顯示沖紅的金額 怎么辦
答: 這個申報是所得稅?這個填寫是1-9月
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月紅沖后怎么申報增值稅季度表
答: 你好,開證書發(fā)票了嗎?
二季度發(fā)票開了40萬發(fā)票,三季度,7月1日紅沖了10萬,7月申報的時候,交了增值稅和附加稅。如果三季度開30萬多發(fā)票,二季度還能退稅嗎?是全額退還是退10萬的稅。如果三季度開40萬的發(fā)票,四季度申報的時候能否減去紅沖10萬,然后未達免征銷售額,不用交稅
討論
上個季度開錯票了,這個季度沖紅,這個季度收入和稅額為負數(shù),這種怎么報增值稅(申報增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負數(shù)不可以申報)
沖紅上個季度一張發(fā)票,我們這個季度增值稅怎么報稅呢?紅字沖減的那個增值稅額應(yīng)該填到哪里呢?
2季度發(fā)票因開錯一張票未作廢,導致超額需繳增值稅 ,如3季度開紅沖發(fā)票,申請2季度報表修改,2季度額度未超30萬享受免征稅金,已交稅金能否退稅!
老師好!旅游業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅申報表如何填寫?旅游服務(wù)收入(差額征收)354190-357900(紅沖去年第四季度,去年第四季度也是差額征收),會展服務(wù)498004.97(票面1%),請問增值稅申報表主表和差額附表該如何填報?
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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