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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 09:40

你好
取得收入,借;應(yīng)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
收款,借;銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣),貸;應(yīng)收賬款

?阿玲 追問

2019-10-16 10:28

好的老師明白了。

?阿玲 追問

2019-10-16 10:29

老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)先要計(jì)提到哪個(gè)科目呀?稅金及附加可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 10:34

你好,這個(gè)是通過管理費(fèi)用科目核算的

?阿玲 追問

2019-10-16 10:36

計(jì)提
借管理費(fèi)用 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
 貸應(yīng)交稅費(fèi) 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。

?阿玲 追問

2019-10-16 10:36

老師這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 10:43

你好,這個(gè)不需要計(jì)提,繳納這樣做分錄就是了
借;管理費(fèi)用——文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),貸;銀行存款

?阿玲 追問

2019-10-16 10:44

好的,老師謝謝

鄒老師 解答

2019-10-16 10:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

?阿玲 追問

2019-10-16 11:03

老師房租攤銷的分錄要怎么做呢?
我之前做的分錄是
借 管理費(fèi)用房租
貸 銀行存款。

鄒老師 解答

2019-10-16 11:10

你好,既然需要攤銷,那你之前支付借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
然后攤銷這樣做分錄,借;管理費(fèi)用等科目,貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

?阿玲 追問

2019-10-16 11:14

好的老師。支付時(shí)是這樣做嗎?
借 長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用_房租
   貸  銀行存款。
   攤銷時(shí)
借;管理費(fèi)用_房租,貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-10-16 11:15

你好,是的,支付攤銷是這樣做分錄

?阿玲 追問

2019-10-16 11:16

感謝

鄒老師 解答

2019-10-16 11:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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可以的。你這個(gè)借貸方不平呢。
2017-02-22 12:57:45
你好,同學(xué)。 分錄處理正確的
2019-12-05 09:03:00
你好 取得收入,借;應(yīng)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 收款,借;銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣),貸;應(yīng)收賬款
2019-10-16 09:40:04
您好,對(duì)的。但是如果沒開發(fā)票的話,應(yīng)該是借,銀行存款900,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸,預(yù)收賬款1000。如果開了發(fā)票了,借,銀行存款900,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一刷卡收入1000減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1000*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-08-04 23:47:43
您好 請(qǐng)問題在哪里
2022-03-29 09:18:32
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