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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-04 23:47

您好,對的。但是如果沒開發(fā)票的話,應(yīng)該是借,銀行存款900,借,財務(wù)費用100 貸,預(yù)收賬款1000。如果開了發(fā)票了,借,銀行存款900,借,財務(wù)費用100 貸,主營業(yè)務(wù)收入一刷卡收入1000減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,1000*增值稅率/(1+增值稅率)。

九九 追問

2017-08-04 23:53

@王老師,小規(guī)模公司的,為無

王雁鳴老師 解答

2017-08-04 23:55

您好,小規(guī)模納稅人的公司,是無票銷售收入?

九九 追問

2017-08-04 23:56

@王老師:為無票收入,不能計入主營業(yè)務(wù)收入?

王雁鳴老師 解答

2017-08-05 00:03

您好,無票收入,可以記入主營業(yè)務(wù)收入。借,銀行存款900,借,財務(wù)費用100 貸,主營業(yè)務(wù)收入一刷卡收入1000減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,1000*增值稅率/(1+增值稅率)。

九九 追問

2017-08-05 00:08

@王老師:您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,對嗎?

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可以的。你這個借貸方不平呢。
2017-02-22 12:57:45
你好,同學(xué)。 分錄處理正確的
2019-12-05 09:03:00
你好 取得收入,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 收款,借;銀行存款,財務(wù)費用(現(xiàn)金折扣),貸;應(yīng)收賬款
2019-10-16 09:40:04
您好,對的。但是如果沒開發(fā)票的話,應(yīng)該是借,銀行存款900,借,財務(wù)費用100 貸,預(yù)收賬款1000。如果開了發(fā)票了,借,銀行存款900,借,財務(wù)費用100 貸,主營業(yè)務(wù)收入一刷卡收入1000減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,1000*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-08-04 23:47:43
您好 請問題在哪里
2022-03-29 09:18:32
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