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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-16 10:59

按開票系統(tǒng)的,你這個做賬不是按開發(fā)票做么

澤汐 追問

2019-10-16 11:09

對的,我一筆賬記錯了,把稅多記了。那我報表已經(jīng)申報了怎么改?

maize老師 解答

2019-10-16 11:10

你現(xiàn)在科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉重新做就可以,之前申報就不管就可以,調(diào)賬

澤汐 追問

2019-10-16 11:11

老師,還有就是我報城建稅等為什么提示9列的市區(qū)(增值稅附征)第9列減免額小于等于0,減免性質(zhì)代碼必須為空?

澤汐 追問

2019-10-16 11:12

意思是申報了的報表就不管了嗎。十月份我把賬調(diào)了就行了嗎

澤汐 追問

2019-10-16 11:12

增值稅的報的和稅控盤一致就行了嗎

maize老師 解答

2019-10-16 11:16

增值稅的報的和稅控盤一致就行了嗎 是的,

澤汐 追問

2019-10-16 11:17

還有個問題沒回答我啊

maize老師 解答

2019-10-16 11:19

你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題!

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按開票系統(tǒng)的,你這個做賬不是按開發(fā)票做么
2019-10-16 10:59:13
1、實際支付的金額 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用
2020-04-27 10:49:50
 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 17:49:04
可以全額抵扣購買,借管理費用貸,銀行存款全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2019-09-26 16:37:53
是的,我首次購買時,借:管理費用 代:銀行存款。2019年12月買的,今年2020年有銷項稅額,我要低減稅額,時,借:應(yīng)交稅費/減免稅額 貸
2020-04-27 01:07:00
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