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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-17 16:15

老師,我沒有什么業(yè)務(wù),期初我只有原材料呀,還有一些固定資產(chǎn),試算平衡表中只有資產(chǎn)的借方有余額

李慧玲 追問

2016-03-17 16:36

老師,是這樣的,這個廠本來是三個股東合伙的,年后三股東和二股東不想做,股份不退,由大股東一年付承包費50萬給倆位股東。出庫結(jié)存的原材料倒給大股東,所以我是重新開賬來做,還有我想問問廠里的固定資產(chǎn)要不要期初錄入,非常感謝!

李慧玲 追問

2016-03-17 16:57

老師在嗎?

宋生老師 解答

2016-03-17 16:12

您好!按照正常只有原材料庫存也應(yīng)該是平的。要具體看您的業(yè)務(wù)才能知道怎么處理。

宋生老師 解答

2016-03-17 16:26

您好!您是不是在中間重新整理賬目,重新起賬呢、

宋生老師 解答

2016-03-17 17:18

您好!您這種建議把所有的材料及庫存商品,固定資產(chǎn)盤點,然后跟老板把這些資產(chǎn)逐一定一個金額出來,看價值多少錢,然后把所有的應(yīng)收應(yīng)付也都核定出來。最后按資產(chǎn)=負(fù)債
+所有者權(quán)益做成一張資產(chǎn)負(fù)債表。然后把這個表當(dāng)做期初數(shù),重新開始做賬。

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相關(guān)問題討論
您好!按照正常只有原材料庫存也應(yīng)該是平的。要具體看您的業(yè)務(wù)才能知道怎么處理。
2016-03-17 16:12:20
你做審核、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?做完才能結(jié),
2015-08-11 11:19:00
要錄入實收資本(其他應(yīng)付款)等
2015-07-21 08:41:12
群文件找找,我發(fā)你也行。加Q4*******6
2014-11-16 16:59:17
你可以在EXCEL里做練習(xí),先做丁字帳,再根據(jù)丁字帳做試算平衡表,在EXCEL里做,有一個好,是因為不要用計算器算,容易錯,公式復(fù)制拉拉就好了。
2014-12-29 14:12:30
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