
你好,發(fā)現(xiàn)之前的科目做錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)是做憑證的沖紅,還是對(duì)于一個(gè)科目調(diào)整就好? 比如支付款項(xiàng) ,之前的會(huì)計(jì)說(shuō)因?yàn)闆]有收到發(fā)票,都記入“其他應(yīng)收款”里,但是應(yīng)該記入 預(yù)付款項(xiàng) 的。 請(qǐng)問(wèn)沖紅和調(diào)整有什么區(qū)別?
答: 兩個(gè)思路都可以。 只是做直接調(diào)整分錄比較簡(jiǎn)單了,紅沖的話,還需要再做一遍正確的分錄。
公司欠個(gè)人其他應(yīng)收款-5990.,個(gè)人欠自己需承擔(dān)社保其他應(yīng)收款-社保1050.08,個(gè)人欠公司應(yīng)付社保款2756.46(因?yàn)樗崆半x職,社保沒停,需自己承擔(dān),關(guān)鍵是賬上未體現(xiàn)),如何做憑證
答: 其他應(yīng)收款5990是負(fù)數(shù)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)收款多了107怎么做憑證調(diào)整
答: 你好,什么原因多了。
三年房租已付,沒發(fā)票以后也取不了發(fā)票了 ,做到其他應(yīng)收款科目去了,那這樣還要每月攤銷嗎?怎么做憑證?
老師你好,我們公司幫別人代付一筆錢,借,其他應(yīng)收款,貸 銀行。后面他還了,但是老板走的是另外一個(gè)賬戶。他說(shuō)平了。我要怎么做憑證
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我12月預(yù)支2萬(wàn)工資給張?jiān)疲易龅氖瞧渌麘?yīng)收款,一月我要付工資,預(yù)支2萬(wàn)怎么做憑證。
老板的其他應(yīng)收款余額,12月末做憑證還款,可是于2019年1月5日公戶才收到款項(xiàng),然后把今年的收款憑據(jù)粘貼到2018年末的這張憑證上可以嗎


浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問(wèn)
2019-10-16 14:07
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2019-10-16 14:09
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2019-10-16 14:19
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2019-10-16 14:54
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2019-10-16 15:24
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2019-10-16 15:26
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2019-10-16 15:29
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2019-10-16 15:33
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2019-10-16 16:48
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2019-10-16 18:10
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2019-10-16 18:21
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2019-10-16 20:01
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2019-10-16 20:02
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2019-10-16 20:30