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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-10-16 17:55

你好,是還有一部分金額沒有取得發(fā)票嗎?
借;管理費(fèi)用等科目,預(yù)付賬款,貸;銀行存款

澄澈安寧 追問

2019-10-16 18:01

是當(dāng)期付款,當(dāng)期給發(fā)票,就是轉(zhuǎn)賬金額發(fā)票比票面少,算是優(yōu)惠一部分金額,以后不轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2019-10-16 18:03

你好,轉(zhuǎn)賬金額發(fā)票比票面少是這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款,營業(yè)外收入

澄澈安寧 追問

2019-10-16 18:14

如果是就按照轉(zhuǎn)賬金額多少就多少,不寫營業(yè)外收入可以嗎?

澄澈安寧 追問

2019-10-16 18:30

老師在嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 18:43

你好,優(yōu)惠部分應(yīng)當(dāng)計(jì)入營業(yè)外收入才是的
借;管理費(fèi)用等科目(發(fā)票金額),貸;銀行存款(實(shí)際付款金額),營業(yè)外收入(優(yōu)惠部分)

澄澈安寧 追問

2019-10-16 18:43

好的,謝謝!

鄒老師 解答

2019-10-16 18:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好,是還有一部分金額沒有取得發(fā)票嗎? 借;管理費(fèi)用等科目,預(yù)付賬款,貸;銀行存款
2019-10-16 17:55:47
轉(zhuǎn)賬付款也是367.67元,根據(jù)報(bào)銷金額轉(zhuǎn)賬處理
2017-07-27 14:57:41
你好,嗯嗯,是的呢,和發(fā)票金額為準(zhǔn)
2021-02-02 10:21:01
您好,可以的,多出來的記營業(yè)外支出。
2022-05-28 10:26:40
你好, 一般需要一致的
2019-11-17 16:06:51
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