
您好!我想問您一個問題,本單位是小規(guī)模,代開了一個增值稅專用發(fā)票,收到的是602.52,實際營業(yè)收入的金額是584.97,稅額扣了17.55,想問的是這個怎么填入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?我知道的是利潤表營業(yè)收入一欄填寫584.97,那么稅額寫在哪里呢?
答: 稅額在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費填寫余額,你交了稅款余額是0
辦公用品開增值稅專用發(fā)票,借辦公費,進(jìn)項稅額,貸現(xiàn)金.月末要做什么分錄呢?我什么都沒做,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù).
答: 不用做的,正常的沒事,因為進(jìn)項留底
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款現(xiàn)在是零,可是客戶還欠四萬元,早已給客戶開過增值稅專用發(fā)票,怎樣調(diào)賬
答: 你好 你之前給客戶開具發(fā)票做的是什么分錄?

