
老師,我實(shí)務(wù)班的老師說(shuō)實(shí)際工作中沒(méi)有人會(huì)用“預(yù)付賬款”,全部用應(yīng)付賬款做賬的,以下我的分錄做的對(duì)嗎?1)借:應(yīng)付賬款-布行 4000貸:銀行存款40002)借:銀行存款4000貸:應(yīng)付賬款-布行40003)借:原材料30000貸:銀行存款26000 應(yīng)付賬款-布行40004)借:營(yíng)業(yè)外支出4000貸:應(yīng)付賬款-布行4000
答: 您好,您的分錄都是正確的
用收入抵原材料款,借原材料3萬(wàn) 貨預(yù)付賬款2萬(wàn) 應(yīng)付賬款1萬(wàn),電池收入:借銀行存款4萬(wàn) 應(yīng)付賬款 1萬(wàn) 貨:營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn)
答: 你好 要正常做收入的分錄 然后是應(yīng)收和應(yīng)付對(duì)沖?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1.先付款,后收到發(fā)票借:預(yù)付賬款貸:銀行存款收到發(fā)票后借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款2.付款后,對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:營(yíng)業(yè)外支出貸:預(yù)付賬款3.付款后借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,月末沒(méi)有收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票借:原材料貸:應(yīng)付賬款-暫估下月初沖回借:應(yīng)付賬款-暫估貸:原材料收到發(fā)票后再做分錄借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸:預(yù)付賬款實(shí)在收不到發(fā)票再做借
答: 你好,付款后,對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備

