最近去年審計報告數(shù)據(jù)下來,我想以審計去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認:直接取用去年審計報告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實現(xiàn)損益、權益抵消等累計余額),與今年年初單體關聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對賬表(核對應收應付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護:每月需維護單體報表、內(nèi)部交易 / 往來明細(含未實現(xiàn)損益)、審計調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關注的關鍵指標和重大事項說明,月末做好對賬和勾稽校驗。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報個稅,次年做匯 問
您好,沒有申報工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個稅怎么計算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計算個稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實申報,不然就是虛假申報,要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預收賬款5萬, 借預收賬款5萬,貸銀行存款。 答
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原材料進項轉(zhuǎn)出是做相反分錄或則負數(shù)抵消嗎 比如上月借原材料 應交稅費 貸 應付賬款 這月轉(zhuǎn)出做貸原材料 應交稅費 借應付賬款嗎?
內(nèi)賬采購原料 是 借:原材料 買價 進項稅 貸:應付賬款 還是 借:原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
老師,購進材料進項稅額暫時不認證,可以這樣寫分錄嗎?借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 ;還是必須寫借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款,
購入原材料款未付的正確分錄是借:原材料應交稅費-進項稅額貸:應付賬款我做成借:庫存商品應交稅費-進項稅額貸:應付賬款,這個我應該怎么調(diào)賬

