
查到去年有一張有一筆費用會計分錄寫錯,寫的是借其他應收款,貸銀行存款,實際上這筆費用是用于支付勞務費的,請問這個該怎么修改
答: 你好做到今年,借管理費用貸其他應收款
我公司未按條款履行合同,押金對方做為違約賠償金不予退還(押金七萬元)請問應該怎樣做賬(當時的會計分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款)
答: 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本來應該做賬務、借:銀行存款27890、貸:其他應收款27890,現(xiàn)在銀行沒收到這筆錢,但是票據(jù)我收到了,又是年底了,這筆帳應該是12月份收的。我現(xiàn)在怎么做會計分錄???
答: 不應該做到12月 因為你的銀行賬上沒有到款 按照實際到款的時間來做

