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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-17 09:09

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

。^_^。。 追問

2019-10-17 09:10

都是用正數(shù)  不用負(fù)數(shù)吧?

鄒老師 解答

2019-10-17 09:11

你好,是的,兩個分錄的借貸方金額都是正數(shù)

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初次購買稅控設(shè)備以及稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費,全額抵扣增值稅的賬務(wù)處理,求寫好會計憑證 1、一般納稅人 1)購入專用設(shè)備時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用
2019-02-25 10:24:32
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-10-17 09:09:24
借:管理費用貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-04-16 23:33:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費用
2019-12-28 09:32:36
您好 購買時“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
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