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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 09:27

您好,正常申報(bào) 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就可以了。申報(bào)表會(huì)自動(dòng)形成留底金額的

.sunshine 追問

2019-10-17 09:28

上期繳稅金額在哪里填寫

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:29

您好,上期繳納金額不用填寫的呀。


您是這個(gè)月發(fā)生留底了吧

.sunshine 追問

2019-10-17 09:29

我上期繳納的增稅不用在申報(bào)表填寫嗎?

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:30

您好,上期繳納的跟本期的無關(guān)的,不用填寫的

.sunshine 追問

2019-10-17 09:31

不是吧,申報(bào)表有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額,第30行

.sunshine 追問

2019-10-17 09:32

9月繳納的8月稅款啊,我現(xiàn)在報(bào)的就是9月報(bào)表

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:35

您好,第30行的本期繳納上期應(yīng)納稅額  是指上期沒有繳納的。


您9月份【申報(bào)8月份的稅】  您有正常繳納嘛?

.sunshine 追問

2019-10-17 09:37

9月份就是繳納的8月份的稅啊

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:38

您好,是的,如果您有正常繳納,那么第30行您是填0 的

.sunshine 追問

2019-10-17 09:38

那9月份繳納的這個(gè)數(shù)字不是要填到現(xiàn)在我申報(bào)的報(bào)表本期繳納上期應(yīng)納稅額嗎

.sunshine 追問

2019-10-17 09:39

怎么會(huì)是0啊

.sunshine 追問

2019-10-17 09:39

9月我有繳納

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:41

您好,
主表30欄,“本期繳納上期應(yīng)納稅額”反映上月實(shí)際繳納增值稅稅額,
如果你上個(gè)月繳納過增值稅,那么這里就需要體現(xiàn)出來;
如果沒有欠稅,該欄等于主表25欄“期初未繳稅額”。

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相關(guān)問題討論
你好 確定紅字發(fā)票一定開具的情況下 可以先進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2021-06-30 10:09:15
您好,正常申報(bào) 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就可以了。申報(bào)表會(huì)自動(dòng)形成留底金額的
2019-10-17 09:27:36
你好!提示的是附加稅報(bào)表里面的繳費(fèi)基數(shù)與增值稅主表里面的應(yīng)補(bǔ)退稅金額不一致
2019-09-02 16:17:57
你好 并不影響申報(bào)呀,只是有留抵稅額而矣
2019-08-05 22:07:55
你自己能申報(bào)過去的就是正常申報(bào)了
2019-06-12 12:21:55
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