
老師您好,8月份做材料暫估入賬時(shí)做多了,9月份的時(shí)候我要怎么沖回,謝謝
答: 您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒有收到 怎么處理
答: 成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的


鳶尾花 追問
2019-10-17 10:18
bamboo老師 解答
2019-10-17 10:20
鳶尾花 追問
2019-10-17 10:26
bamboo老師 解答
2019-10-17 10:27
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2019-10-17 10:37
bamboo老師 解答
2019-10-17 10:39
鳶尾花 追問
2019-10-17 10:43
bamboo老師 解答
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2019-10-17 10:45
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2019-10-17 10:46
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2019-10-17 10:47
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2019-10-17 10:48
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2019-10-17 10:52
bamboo老師 解答
2019-10-17 10:52
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2019-10-17 10:57
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2019-10-17 10:57
鳶尾花 追問
2019-10-17 11:00
bamboo老師 解答
2019-10-17 11:01