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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-17 10:14

您好
可以把多暫估的在9月份做紅字沖回

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:18

已做了成本結(jié)算也沒關(guān)系吧

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:20

是單價(jià)暫估錯誤還是數(shù)量

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:26

是單價(jià)

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:27

單價(jià)錯誤的話 成本結(jié)算也要對應(yīng)調(diào)整

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:37

可以借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)?

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:39

請問是調(diào)增還是調(diào)減?

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:43

要調(diào)減

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:43

借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸;庫存商品 貸方紅字

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:45

那庫存商品的紅字會不會一直掛在賬上?

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:46

這個是借方藍(lán)字 在借方體現(xiàn)

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:47

那請問最后要怎么才能平庫存商品這個賬

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:48

您現(xiàn)在庫存商品沒有余額么?

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:52

是的

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:52

那您下期銷售的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)

鳶尾花 追問

2019-10-17 10:57

那就先掛在賬上暫不理是

bamboo老師 解答

2019-10-17 10:57

是的 調(diào)整后先掛賬 等后期銷售了再做調(diào)整

鳶尾花 追問

2019-10-17 11:00

好的,非常感謝!

bamboo老師 解答

2019-10-17 11:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
2019-10-17 10:14:28
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
您好 材料暫估入賬要有入庫單
2020-06-11 11:56:52
成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-08-20 15:32:21
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
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