
企業(yè)的無票銷售收入可以直接做以下分錄嗎?借:其他應(yīng)付款——XXX 貸:應(yīng)收賬款——無票銷售收入
答: 你好 借;銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 應(yīng)交稅金—增值稅
公司注銷的時(shí)候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬多,這種要怎么平賬才能注銷呢。
答: 你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入,其他應(yīng)收確認(rèn)損失
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好我想問一下我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款科目的期初余額不真實(shí)的部分全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,怎么做啊,對外使用
答: 您好!首先這個(gè)是不合規(guī)的。 這個(gè)看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.
注銷公司稅務(wù)應(yīng)如何處理,其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款,還有應(yīng)收應(yīng)付賬款就掛在報(bào)表上嗎?
老師你好,我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款的期初余額中不真實(shí)的部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,怎么做啊,對外使用


動聽的心鎖 追問
2019-10-17 11:25
月月老師 解答
2019-10-17 11:26
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2019-10-17 11:32
月月老師 解答
2019-10-17 11:33
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2019-10-17 11:34
月月老師 解答
2019-10-17 11:35